Здравствуйте!
Помогите пож-та разобраться как правильно сверять акты сверок с контрагентами. При оказании услуг я выписываю первичные документы и принимаю их к учету от даты выписки, а контрагент принимает эти документы к учету либо в следующем квартале, либо через квартал, либо в начале следующего года. Что они с ними делают все это время, не знаю. Например, документы от июня, сентября 2012г. приняты к учету в марте 2013г. Контрагент высылает свой акт для сверки и естественно наши акты не совпадают. Как в таком случае его сверять? Или выслать им свой акт? И что делать с их актом?
Спасибо.